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根据招标公告和招标文件的规定,我方国控(产投)内部往来专项核查及2024年对外付款内控专项审计项目的评标工作已经结束,中标人已经确定。现将中标结果公示如下:
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招标范围和内容 | 通过审计,******集团内部公司在2021年7月1日至2025年4月30日期间内部交易和往来的规范性和准确性、内控制度的健全性和有效性以及2024******集团企业对外付款流程(除内部往来)的合规性和风险性,依审计结果出具审******集团强化内部交易管理、规范资金支付流程、防范资金运营风险提供有效保障。 |
中标价 | 人民币贰拾柒万陆仟元整(27.6万元) |
中标单位名称 | ******事务所(特殊普通合伙)扬州分所 |
备????注 | / |
本中标结果公示期自2025年5月28日起,至2025年5月31日止。投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的,应当在公示期间向招标人提出。公示期满对评标结果没有异议的,招标人将与中标人按招投标文件约定签订合同。 ?????????????????????????
******有限公司
联系人:王广东 ???电话:0514-******??????? ???????
日????期:2025年5月28日
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